開具增值稅不征稅發(fā)票申報表上要填在哪里?
今天有納稅人來問我,他們公司申報5月份的增值稅,但是增值稅比對出現(xiàn)了預警,說數(shù)據(jù)比對不通過,他們咨詢了稅局,稅局說他們開具的不征稅發(fā)票沒有填到系統(tǒng)上去,但是他們看申報表上面沒有能夠填寫的地方,所以來問我們,這個不征稅發(fā)票申報表上面應該填在哪里?
首先,根據(jù)我們這里掌握到的稅收情況,不征稅發(fā)票在增值稅申報表上面是不需要填寫的,我們這里問了很多同行還有稅局的人,他們都說不用填寫,所以我不知道他們當?shù)氐亩惥譃槭裁磿f要填到系統(tǒng)上面去。而且這個數(shù)據(jù)比對不通過,有可能是其他方面的問題,不一定是數(shù)據(jù)的問題,當然也有可能是系統(tǒng)內(nèi)部出了點問題。
所以我就跟他們說,如果確定當期的申報數(shù)沒有問題,就先申報表,到時候再問一下稅局,到底是哪里的匹配出了問題,到時候如果真是我們的問題后面再改回來就可以了。
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