報銷是什么意思?報銷流程有哪些?
大多數(shù)為了公司加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司費(fèi)用報銷流程,合理控制費(fèi)用支出。都會建立費(fèi)用報銷管理制度。
那么,報銷是什么意思?報銷流程有哪些?下面我們就一起來看看吧!
報銷是什么意思?
報銷是把領(lǐng)用款項(xiàng)或收支賬目開列清單,報告上級核銷。
而費(fèi)用報銷是指業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門在業(yè)務(wù)發(fā)生取得原始憑據(jù)后,按規(guī)定的審批程序辦理的經(jīng)費(fèi)結(jié)算活動。
報賬會計要嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,節(jié)約使用各項(xiàng)資金,提高經(jīng)費(fèi)使用效率,對專項(xiàng)資金做到??顚S茫员U媳締挝桓黜?xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
根據(jù)公司實(shí)際情況,可以將費(fèi)用報銷分為交通費(fèi)、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、會議費(fèi)、辦公費(fèi)、其他費(fèi)用等。

報銷流程有哪些?
【總流程】
1、費(fèi)用發(fā)生前的申請(本部門負(fù)責(zé)人和財務(wù)經(jīng)理審核)
2、費(fèi)用報銷人粘貼好附件并簽字
3、報銷人送報銷單給本部門負(fù)責(zé)人復(fù)核
4、財務(wù)部 會計審核
5、總經(jīng)理審批
6、出納憑總經(jīng)理審批結(jié)果付款或結(jié)清借款

【部分流程詳解】
一、報銷費(fèi)用的填制要求
1、費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù),特殊情況可另行處理。
2、將原始單據(jù)剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據(jù)同向)粘貼在報銷單的反面左邊。
3、用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆如實(shí)填寫報銷單的各項(xiàng)內(nèi)容,如:報銷時間、報銷人、費(fèi)用摘要、單據(jù)張數(shù)等。
4、采購類經(jīng)營費(fèi)用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗(yàn)收入庫手續(xù),并將進(jìn)倉單、直拔單附在報銷單據(jù)的后面。
5、非采購類的行政、辦公或其他費(fèi)用,直接填制報銷單據(jù)。
6、外出培訓(xùn)費(fèi)憑《培訓(xùn)協(xié)議》辦理報銷手續(xù)。
二、采購付款報銷流程
1、若有供貨商發(fā)票未到而需先付款的,應(yīng)先填寫采購申請單,注明材料名稱,規(guī)格型號,數(shù)量,估計價格,金額,運(yùn)費(fèi)、供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等),并由部門主管簽字確認(rèn),交相關(guān)部門副總經(jīng)理審核落實(shí),由財務(wù)總監(jiān)審核簽字認(rèn)可,并由總經(jīng)理簽字同意,方可向財務(wù)部辦理借款手續(xù)并支取款項(xiàng)(現(xiàn)金或支票等);
2、采購?fù)瓿珊蟛少弳T應(yīng)在一周內(nèi)報賬,采購員持有效單據(jù)到財務(wù)部結(jié)算,即必須附有正確及有效的票據(jù)來證實(shí)支出,收據(jù)、發(fā)票必須是正本,并加蓋對方公章,復(fù)印件、白條將不予受理,采購員采購時應(yīng)盡可能要求供應(yīng)商開發(fā)票(注:若不能取得收據(jù)原件應(yīng)取得收據(jù)傳真并同時注明該傳真件與原件同具法律效力),交回財務(wù)部,以便財務(wù)做賬。

三、日常費(fèi)用報銷流程
1、因工作需要購買物品,需先填寫采購申請單(辦公用品將由行政部統(tǒng)一在月底統(tǒng)計物品種類、數(shù)量,編制月度采購計劃),經(jīng)財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審核同意后方可采購;
2、購買物品后需先填寫報銷單(確保提供正規(guī)發(fā)票等),經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)、財務(wù)會計審核、財務(wù)總監(jiān)審批,并由總經(jīng)理簽字同意,方可向出納支取款項(xiàng)。
3、“費(fèi)用報銷單”后附發(fā)票(收據(jù))、入庫單、請購單(申請單)、送貨單(此單在購材料、辦公用品、物料消耗品時提供);
4、“費(fèi)用報銷單”和附件內(nèi)容、大小寫金額必須一致,如有不一致者,按最小金額報銷;
5、附件一律用膠水粘貼在“費(fèi)用報銷單”后面,并保證正面朝上,不得倒置;
6、報銷流程:
①、費(fèi)用報銷者自行將報銷附件粘貼于“費(fèi)用報銷單”后,并按“費(fèi)用報銷單”上內(nèi)容填寫完整并在報銷人處簽字;
②、報銷單送本部門負(fù)責(zé)人復(fù)核并簽字;
③、報銷人送報銷單至財務(wù)部,由會計審核;
④、經(jīng)審核無誤的“費(fèi)用報銷單”送呈總經(jīng)理審批;
⑤、出納根據(jù)總經(jīng)理審批后的報銷單支付款項(xiàng)或結(jié)清借款。

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